📜  预测措施和分析

📅  最后修改于: 2020-12-01 08:54:17             🧑  作者: Mango


您可以使用“预测”度量来分析财务数据,并帮助组织对年度目标进行必要的调整,以使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。

您需要定期更新预测,以跟上变化。然后,您可以将最近的预测与该财政年度剩余时间的预算进行比较,以便公司可以进行必要的调整以适应业务变化。

在财政年度中的任何时候,您都可以计算出以下内容:

预测达标率

预测达标百分比是您迄今为止花费的预测总金额的百分比,即

预测达标百分比=年初至今实际金额/年初至今预测金额

预测未用余额

预测未用余额是实际支出后剩余的预测总和,即

预测未用余额=年初至今预测总和–年初至今实际总和

预算调整

预算调整是组织根据预测需要进行的预算金额调整(增加或减少)。

预算调整=预测未用余额-未用余额

如果结果为正,则需要增加预算。否则,可以将其调整为其他目的。

创建预测达成百分比度量

您可以按以下方式创建“预测达成百分比”度量-

预测达标百分比:= IF([年初至今的预测总和],[年初至今的实际总和] / [年初至今的预测总和],BLANK())

创建预测未用余额度量

您可以按如下方式创建“预测未用余额”度量-

预测未用余额:= [年初至今预测总和]-[年初至今实际总和]

制定预算调整措施

您可以如下创建预算调整量度-

预算调整:= [预测未用余额]-[未用余额]

使用预测措施分析数据

创建一个Power PivotTable,如下所示-

  • 将日期表中的月份添加到行中。

  • 将“财务数据”表中的度量预算总和,年初至今预算总和,年初至今实际总和,预算达到百分比和未用余额添加到值中。

  • 在会计年度插入切片机。

  • 在“切片器”中选择“ 2016财年”。

具有预测措施的数据